为进一步提升合同管理水平,有效防控合同法律风险,11月9日,总公司合同法务部对第三分公司合同台账、签订情况等进行了专项检查。
本次检查合同重点围绕合同签订流程的合规性、基本要素的完整性、关键内容的真实性、合法性等展开,严格按照集团内控制度执行,根据审核合同的重点、要点,采用现场调取、查阅合同及相关资料等方式对合同进行了认真细致的检查。通过检查,第三分公司合同的审批、签订及执行合规,付款流程严格按合同约定执行。在检查中,合同法务部就合同归档的完整性以及检查中发现的细节问题,与合同管理人员进行了充分沟通,并对今后合同签订、归档流程提出了建议和新要求。
通过此次检查,进一步加强了第三分公司合同管理的规范性、严谨性,强化了合同管理工作人员的责任心和风险防控意识,也提高了公司的合同风险防范能力,对今后更好地管控法律风险、安全发展打下了良好的基础。